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审计新闻

实施企业内部控制注册会计师审计,是促进企业尤其是上市公司扎实贯彻《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的重要制度安排,是注册会计师行业开拓执业领域、进一步做大做强新的增长点。为了规范注册会计师内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师鉴证业务基本准则》及相关执业准则,财政部制定了《企业内部控制审计指引》(以下简称审计指引)。财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》是注册会计师衡量企业内部控制是否有效的基础标准。注册会计师在执行内部控制审计时,除遵守审计指引外,还应当遵守中国注册会计师相关执业准则。
(08月11日) [查看全文]
201072,中华人民共和国财政部会计司司长刘玉廷先生、监督检查局副局长郜进兴先生与欧盟内部市场与服务总司资本自由流动、公司法、企业治理司司长皮埃尔·德尔索先生在北京举行会谈
(07月12日) [查看全文]
近日,审计署办公厅发布了2010年1至4月审计情况统计结果。
  据统计,1至4月,全国审计机关共审计(调查)16 878个单位,依法查处了违法违规、损失浪费、侵害人民群众利益和被审计单位损益或财政收支不实等问题。
  通过审计,为国家增收节支55.1亿元,核减固定资产投资项目投资或结算额73.5亿元,帮助被审计单位和有关单位挽回或避免损失31.3亿元;向司法、纪检监察机关移送事项110件,涉及人员276人。
  全国审计机关共完成对3989人的经济责任审计。审计后,有6名被审计领导干部和24名其他人员的问题被移送司法、纪检监察机关处理。
  各级审计机关共出具审计报告
(05月25日) [查看全文]

54个部门单位2008年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果
(二○○九年八月三十一日公告)
(09月02日) [查看全文]
新华网北京9月1日电题:四大共性问题值得关注——解读54个部门单位2008年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果
记者 张晓松
审计署1日发布2009年第12号审计结果公告,以近10万字的篇幅一一列举了54个部门单位2008年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果。
从审计情况看,54个部门单位2008年预算执行情况总体较好,但也存在一些共性问题,归纳起来主要有四个方面。
挤占挪用转移资金
根据有关法律、法规的规定,财政资金应当专款专用。但这次审计发现,挤占挪用和转移财政资金问题仍然十分严重,已经成为屡
(09月02日) [查看全文]
    审计署31日在其官方网站发布的四川汶川地震抗震救灾资金物资总体审计结果表明,在8月4日至10月底的审计中,尽管没有发现重大违法违规问题,但个别地区、单位在救灾款物管理使用中仍然存在灾情上报不准确、资金拨付使用不及时、物资管理不规范等六大问题。
这些问题是:
——个别地区灾情上报不准确。如四川省崇州市旅游局、交通局损失上报数据汇总重复,多列受灾损失12.34亿元。甘肃省天水市报表反映的“
(01月01日) [查看全文]
目前,全国各类社保基金积累额近2.5万亿元,但五项基金的年平均收益率不到2%,安全与贬值风险加大。
审计署副审计长余效明在6日举行的中国社会保障论坛第三届年会上作出上述表示。
(11月08日) [查看全文]
北京9月10日专电9月10日15时,审计署副审计长余效明接受中国政府网专访,就“加强救灾款物发放审计,提高救灾款物使用效率”与网友在线交流。     [网友 不懂就问]据报道,审计署和地方审计机关抽调了三百余名审计人员投入现场审计。请问:截至目前,这三百名审计人员是否还在现场?都分布在哪些地方?审计进展情况如何?
[余效明]这些人现场审计主要是分布在四川、陕西和甘肃,但主要是在四川。第一阶段,抗震抢
(09月10日) [查看全文]
从目前审计掌握情况看,各有关部门和地方人民政府对审计发现问题的整改情况比较好。如四川省广元市元坝区人民政府根据审计建议,已明令禁止将受灾群众补助款抵扣修建公路集资款,并将违规抵扣的补助款如数退还给了受灾群众,对相关责任人进行了处理;四川省交通厅等省直各有关部门根据审计建议,已将结存的捐赠资金全部缴入省财政专户。如3号公告中提到的,审计共发现36起上缴不及时、挤占挪用救灾资金等违规问题,个别基层干部还存在优亲厚友现象。针对发现的上述问题,审计机关已移送相关地方政府或相关部门,各相关地方党委、政府和相关部门高度重视,立即组织查处。现上缴不及时、挤占挪用的资金物资已全部追回,并
(09月10日) [查看全文]
中新网8月27日电 受国务院委托,审计署审计长刘家义今日向全国人大常委会报告2007年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。审计工作报告说,2007年度追回或归还被挤占挪用的资金41.95亿元。
审计工作报告说,财政部、发展改革委和国务院其他部门坚持依法行政、依法理财,在做好2007年中央预算执行和其他财政收支工作的同时,认真整改去年审计发现的问题,根据审计建议完善各项制度规定305项,追回或归还被挤占挪用的资金41.95亿元。
(08月27日) [查看全文]
    中新网8月27日电 审计署审计长刘家义今日向全国人大常委会报告2007年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。2007年度审计工作报告说,2007年度有88人因审计问题被依法逮捕或判刑。
审计工作报告说,财政部、发展改革委和国务院其他部门认真整改去年审计发现的问题,根据审计建议完善各项制度规定305项,追回或归还被挤占挪用的资金41.95亿元。审计发现的117起涉嫌违法犯罪案件线索移送纪检监察和司法机关查处后,已有88人被依法逮捕、起诉或判刑,104人受到党纪政纪处分。
(08月27日) [查看全文]
新华网北京8月27日电题:2008年审计报告有哪些新特点
记者张晓松
审计署审计长刘家义27日向第十一届全国人大常委会第四次会议作了《关于2007年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。
2008年审计报告更加注重从宏观上把握全面情况,从总体上反映带有普遍性、倾向性的问题,从完善体制机制的角度提出
(08月27日) [查看全文]
新华网快讯:审计署审计长刘家义受国务院委托向全国人大常委会报告2007年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时说,有376.87亿元资金未纳入预算管理。
(08月27日) [查看全文]
    新华网北京8月27日电(记者崔清新、周婷玉)审计署审计长刘家义27日表示,对中央转移支付资金审计表明,转移支付分配和管理中存在结构不够合理,部分专项转移支付设立时间长、分配数额相对固定等问题。
刘家义向全国人大常委会报告2007年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时指出,2007年,中央财政继续加大转移支付力度,除对地方的税收返还外,共安排转移支付资金14016.87亿元,比上年增长46.4%,占中央财政支出的47.4%。
(08月27日) [查看全文]
    中新社北京八月二十七日电 (记者 周兆军 张朔)中国审计署审计长刘家义今天下午在第十一届全国人大常委会第四次会议上报告二00七年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。报告称,审计结果表明,中央部门预算执行情况较好,百分之九十七的财政拨款预算能够及时批复。但是,审计发现部门本级存在的问题二百九十三点七九亿元,其中管理不规范问题占百分之九十八,违法违规问题占百分之二。
报告称,今年共审计五十三个部门,延伸审计三百六十八个所属单位。发现的主要问题有:
(08月27日) [查看全文]
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